Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LUIZ FELIPE VIEIRA AMARAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1723 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO LUIZ FELIPE AMARAL EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 13056 |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
NF 14762 |
11,00 |
11,00 |
1.00 |
NF 22040 |
47,00 |
47,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2024 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO LUIZ FELIPE AMARAL EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 13056
NF 14762
NF 22040 |
108,00 |
|
|
15/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
108,00 |
|
03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1723/2024
Luiz Felipe Vieira Amaral - 15354 |
|
|
108,00 |
TOTAL |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.