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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 15:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1763 Data de lançamento: 19/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 Ambroxol 15 mg/5ml 100 ml xarope pediátrico 3,30 79,20
200.00 Amicacina 250 mg/ml inj 4,99 998,00
6.00 Amoxicilina 250 mg/5ml susp. 7,19 43,14
100.00 Benzetacil 600.000 7,70 770,00
350.00 Benzetacil 1.200.000 6,89 2.411,50
300.00 Dimenidrinato + Cloridrato de piridoxina IM 20,10 6.030,00
50.00 Fenobarbital 200 mg/ ml inj 2,78 139,00
30.00 Kollagenase com cloranfenicol 15,57 467,07
200.00 Neostigmina 0,5 mg/ ml 1 ml 1,40 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2024 Ambroxol 15 mg/5ml 100 ml xarope pediátrico Amicacina 250 mg/ml inj Amoxicilina 250 mg/5ml susp. Benzetacil 600.000 Benzetacil 1.200.000 Dimenidrinato + Cloridrato de piridoxina IM Fenobarbital 200 mg/ ml inj Kollagenase com cloranfenicol Neostigmina 0,5 mg/ ml 1 ml 11.217,91
12/04/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 467,07
12/04/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 7.569,34
22/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 3.181,50
13/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1763/2024 - DANFE nº18 SÉRIE 1. JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 16551 467,07
13/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1763/2024 - DANFE nº14 SÉRIE 1. JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 16551 7.569,34
11/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1763/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.181,50
TOTAL 11.217,91 11.217,91 11.217,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.