Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TIFANI VALENTIN ANTUNES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1785 |
Data de lançamento: |
20/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.12.00.00 - Serviços de Terapias Holísticas, artísticas, físicas, entre outas |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE "AURICULOTERAPIA" PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO NAAB NO PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2024 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE "AURICULOTERAPIA" PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO NAAB NO PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 |
2.000,00 |
|
|
04/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
2.000,00 |
|
04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1785/2024
TIFANI VALENTIN ANTUNES - 15464 |
|
|
2.000,00 |
TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.