Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: ferias p2 mar 2024 |
3.529,86 |
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20/03/2024 |
Folha Férias comp.março/24 |
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3.529,86 |
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20/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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12,74 |
20/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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196,22 |
20/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ SAL. MINIMO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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247,10 |
20/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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269,11 |
20/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.351,12 |
22/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1810/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.453,57 |
TOTAL |
3.529,86 |
3.529,86 |
3.529,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.