Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1830 |
Data de lançamento: |
20/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE FAZENDA IRI 0J08
ORÇ 244
FILTRO |
60,00 |
60,00 |
1.00 |
CARGA DE GAS |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2024 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE FAZENDA IRI 0J08
ORÇ 244
FILTRO CARGA DE GAS |
310,00 |
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08/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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310,00 |
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11/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1830/2024
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282 |
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310,00 |
TOTAL |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.