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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 15:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1853 Data de lançamento: 21/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5000.00 AGULHA INSULINA 13x0,45 MM 0,05 250,00
100.00 AGULHA ROSA 1,20x40 MM cx c/ 100 5,00 500,00
30.00 AGULHA VERDE 0,8x25 MM cx c/100 5,00 150,00
100.00 CATÉTER INTRAVENOSO SIMPLES 14 (ABOCATH) - exceto marca TKL 0,65 65,00
1000.00 EQUIPO MICROGOTAS SIMPLES 1,12 1.120,00
2000.00 SERINGAS 3 ML BICO LUER SLIP 0,13 260,00
120.00 SONDA FOLEY 12 2,55 306,00
120.00 SONDA FOLEY 14 1,99 238,80
120.00 SONDA FOLEY 16 2,89 346,80
120.00 SONDA FOLEY 18 1,99 238,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2024 AGULHA INSULINA 13x0,45 MM AGULHA ROSA 1,20x40 MM cx c/ 100 AGULHA VERDE 0,8x25 MM cx c/100 CATÉTER INTRAVENOSO SIMPLES 14 (ABOCATH) - exceto marca TKL EQUIPO MICROGOTAS SIMPLES SERINGAS 3 ML BICO LUER SLIP SONDA FOLEY 12 SONDA FOLEY 14 SONDA FOLEY 16 SONDA FOLEY 18 3.475,40
23/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 3.475,40
23/05/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1853/2024, 16549 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 41,70
11/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1853/2024 VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 16549 3.433,70
TOTAL 3.475,40 3.475,40 3.475,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 23/05/2024 41,70 Lançada
TOTAL   41,70