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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1933 Data de lançamento: 25/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTEO DE SERVIÇOS E PEÇAS ELETRICA PARA VEICULO ARGO JAZ IC32, LOTADO NA SEC DA SÁUDE. ELETROVENTILADOR 12V 120W 7PAS ARGO 1.0.1.3 2.200,00 2.200,00
1.00 LAMPADA H16 12V 19W PGJ19-3 HALOGENA ORIGINAL 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2024 PAGAMENTEO DE SERVIÇOS E PEÇAS ELETRICA PARA VEICULO ARGO JAZ IC32, LOTADO NA SEC DA SÁUDE. ELETROVENTILADOR 12V 120W 7PAS ARGO 1.0.1.3 LAMPADA H16 12V 19W PGJ19-3 HALOGENA ORIGINAL 2.300,00
25/03/2024 NONUMERO DA CONTA DESPESA DIGITADO ERRADO. -2.300,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.