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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 200 Data de lançamento: 25/01/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL,ADERBAL SCHNEIDER ATE QUE SE CONCLUA OS TRAMITES LICITAORIO DE MEDICAMENTOS PARA O DECORRER DO ANO. CEFALOTINA 1G 5,20 520,00
100.00 CETOPROFENO 100MG EV 5,25 525,00
100.00 DIAZEPAM 10MG/ 2ML 1,25 125,00
300.00 DIPIRONA 1G IV 2ML 1,25 375,00
200.00 HIDROCORTISONA 500MG INJ 6,50 1.300,00
100.00 MORFINA 10MG ML 1ML 2,70 270,00
100.00 MIDAZOLAN 1MG 5ML 4,25 425,00
100.00 PROMETAZINA 50MG/2ML INJ 2,55 255,00
200.00 TRAMADOL 50MG/ INJ 1,69 338,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2024 AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL,ADERBAL SCHNEIDER ATE QUE SE CONCLUA OS TRAMITES LICITAORIO DE MEDICAMENTOS PARA O DECORRER DO ANO. CEFALOTINA 1G CETOPROFENO 100MG EV DIAZEPAM 10MG/ 2ML DIPIRONA 1G IV 2ML HIDROCORTISONA 500MG INJ MORFINA 10MG ML 1ML MIDAZOLAN 1MG 5ML PROMETAZINA 50MG/2ML INJ TRAMADOL 50MG/ INJ 4.133,00
14/02/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 4.133,00
22/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2024 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - 10814 4.133,00
TOTAL 4.133,00 4.133,00 4.133,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.