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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 201 Data de lançamento: 25/01/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUX.DE SERV.GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS E SETORES DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024:, *ANDRIELI MAIDANA, *JORDANA GIACOM 3.653,41 65.761,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2024 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUX.DE SERV.GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS E SETORES DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024:, *ANDRIELI MAIDANA, *JORDANA GIACOMELLI, *CARINE DOS SANTOS, *CLARICE DA ROSA, *ALINE SILVEIRA, *MARLISE ARAUJO, *JORDANA GIACOMELLI, *DIONAVA DA SILVA, *ELIANE SCHINAIDER, *ELISABETE ANTUNES, *LUCIANA MUCKE, *LAUDIR CARLOS, *LUIZ CARLOS, *MARLI DE LOURDES, *RAFAELA TRINDADE, *ROSANE GARCIA, *SUZANA SILVA, *TANIA REGINA.................... 65.761,38
29/01/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 65.761,38
29/01/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 201/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 3.156,54
29/01/2024 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 201/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 3.288,07
29/01/2024 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 201/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 7.233,75
06/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2024 REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046 52.083,02
TOTAL 65.761,38 65.761,38 65.761,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 29/01/2024 3.156,54 Lançada
ISS - LIVRE 29/01/2024 3.288,07 Lançada
INSS 29/01/2024 7.233,75 Lançada
TOTAL   13.678,36