Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2024 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021).
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RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DA SAÚDE/ESF's EM JANEIRO/2024:
*ANA LUCIA SEVERO,
*LIDIA PINTO,
*MARLENA SILVEIRA,
*NELCI ANDRADE................... |
14.613,64 |
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29/01/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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14.613,64 |
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29/01/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 211/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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701,45 |
29/01/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 211/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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730,68 |
29/01/2024 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 211/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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1.607,50 |
06/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 211/2024
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046 |
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11.574,01 |
TOTAL |
14.613,64 |
14.613,64 |
14.613,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.