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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 211 Data de lançamento: 25/01/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021). --------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DA SAÚDE/ESF's EM JANEIRO/2024: *ANA LUCIA SEVERO, *LIDIA PINTO, *MARLENA SILVEIRA, *NELCI ANDRADE................... 3.653,41 14.613,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2024 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021). --------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DA SAÚDE/ESF's EM JANEIRO/2024: *ANA LUCIA SEVERO, *LIDIA PINTO, *MARLENA SILVEIRA, *NELCI ANDRADE................... 14.613,64
29/01/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 14.613,64
29/01/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 211/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 701,45
29/01/2024 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 211/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 730,68
29/01/2024 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 211/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 1.607,50
06/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2024 REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046 11.574,01
TOTAL 14.613,64 14.613,64 14.613,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 29/01/2024 701,45 Lançada
ISS - LIVRE 29/01/2024 730,68 Lançada
INSS 29/01/2024 1.607,50 Lançada
TOTAL   3.039,63