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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 09:56.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLÍNICA MÉDICA WIATROWSKI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2206 Data de lançamento: 26/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 72 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 EMPENHO GLOBAL REF. A RENOVAÇÃO CONTRATUAL REF AOS ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS,OBSTÉTRICOS E ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (30 CONSULTAS E 15 PRÉ NATAL/SEMANAL), PELO PRAZO DE 180 DIAS (16/02 a 15/08/2024)........ CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº307/2023.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº072/2023. JUSTIFICATIVA E PARECER JURÍDICO nº107/2023 ANEXO AO PROCESSO nº1797/2023...................... --------------------------------- 18.000,00 108.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2024 EMPENHO GLOBAL REF. A RENOVAÇÃO CONTRATUAL REF AOS ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS,OBSTÉTRICOS E ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (30 CONSULTAS E 15 PRÉ NATAL/SEMANAL), PELO PRAZO DE 180 DIAS (16/02 a 15/08/2024)........ CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº307/2023.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº072/2023. JUSTIFICATIVA E PARECER JURÍDICO nº107/2023 ANEXO AO PROCESSO nº1797/2023...................... --------------------------------- 108.000,00
01/04/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 18.000,00
01/04/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2206/2024, 15729 - CLÍNICA MÉDICA WIATROWSKI LTDA 864,00
03/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2206/2024 - REF. AO PERÍODO DE 16/02 a 16/03/2024, NFS-e nº66 EMITIDA EM 15/03/2024 E DEVIDAMENTE ASSINADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE SRA.MARIA DE FÁTIMA ARAVITES, QUE ATESTA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº307/2023 . CLÍNICA MÉDICA WIATROWSKI LTDA - 15729 17.136,00
15/04/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 18.000,00
15/04/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2206/2024, 15729 - CLÍNICA MÉDICA WIATROWSKI LTDA 864,00
18/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2206/2024 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 16/03 a 15/04/2024, NFS-e nº71. CLÍNICA MÉDICA WIATROWSKI LTDA - 15729 17.136,00
20/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 18.000,00
20/05/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2206/2024, 15729 - CLÍNICA MÉDICA WIATROWSKI LTDA 864,00
21/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2206/2024 - REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 16/04 a 15/05/2024,CONFORME CONTRATO nº307/2023. NFS-e nº78 ENEXO. CLÍNICA MÉDICA WIATROWSKI LTDA - 15729 17.136,00
20/06/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 18.000,00
20/06/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2206/2024, 15729 - CLÍNICA MÉDICA WIATROWSKI LTDA 864,00
20/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2206/2024 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 16/05 a 15/06/2024, NFS-e nº86. CLÍNICA MÉDICA WIATROWSKI LTDA - 15729 17.136,00
TOTAL 108.000,00 72.000,00 72.000,00
SALDO A PAGAR 36.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 01/04/2024 864,00 Lançada
IRRF 15/04/2024 864,00 Lançada
IRRF 20/05/2024 864,00 Lançada
IRRF 20/06/2024 864,00 Lançada
TOTAL   3.456,00