| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2316 | Data de lançamento: | 01/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Pré-Escola - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 3085224769.................... | 0,00 | 1.393,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 3085224769.................... | 1.393,17 | ||
| 01/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.393,17 | ||
| 01/04/2024 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2316/2024, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 16,03 | ||
| 04/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2316/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 | 1.377,14 | ||
| TOTAL | 1.393,17 | 1.393,17 | 1.393,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 01/04/2024 | 16,03 | Lançada | |
| TOTAL | 16,03 |