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Última atualização realizada em 20/06/2024 às 08:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA ISABELLA FERREIRA NEVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2354 Data de lançamento: 01/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PROCESSO nº639/2024............... EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE AJUDA PECUNIÁRIA À MÉDICA DRA.MARIA ISABELA FERREIRA NEVES , PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL,DESIGNADA PARA O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS,PAGAMENTO DO BENEFÍCIO CONFORME LEI MUNICIPAL nº2.053/2013 E SUAS ALTERAÇÕES... --------------------------------- =AJUDA PECUNIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MORADIA A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/01/24 A 29/02/2024(02 MESES)... ----------------- 2.600,00 5.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2024 PROCESSO nº639/2024............... EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE AJUDA PECUNIÁRIA À MÉDICA DRA.MARIA ISABELA FERREIRA NEVES , PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL,DESIGNADA PARA O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS,PAGAMENTO DO BENEFÍCIO CONFORME LEI MUNICIPAL nº2.053/2013 E SUAS ALTERAÇÕES... --------------------------------- =AJUDA PECUNIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MORADIA A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/01/24 A 29/02/2024(02 MESES)... ----------------- 5.200,00
03/04/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 5.200,00
05/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2354/2024 Maria Isabella Ferreira Neves - 16036 5.200,00
TOTAL 5.200,00 5.200,00 5.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.