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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FRANCISCO PAULO PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2357 Data de lançamento: 01/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PNAE - Educ.Infantil Creche
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
34.47 PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE.. --------------------------------- EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024)............................ CONTRATO nº087/2024.............. CHAMADA PÚBLICA 001/2024 PNAE.... --------------------------------- =BERGAMOTA 5,50 189,59
98.50 =BETERRABA 8,00 788,00
44.32 =CHUCHU 7,00 310,24
39.40 =COUVE-FLOR 8,50 334,90
59.10 =MANDIOCA COM CASCA 8,90 525,99
39.40 =MORANGA CABOTIÁ 7,00 275,80
49.25 =MELANCIA 5,00 246,25
123.12 =TEMPERO VERDE 4,50 554,04
19.70 =VAGEM 17,00 334,90
246.25 =LARANJA SUCO,COMUM OU VALÊNCIA 6,00 1.477,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2024 PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE.. --------------------------------- EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024)............................ CONTRATO nº087/2024.............. CHAMADA PÚBLICA 001/2024 PNAE.... --------------------------------- =BERGAMOTA =BETERRABA =CHUCHU =COUVE-FLOR =MANDIOCA COM CASCA =MORANGA CABOTIÁ =MELANCIA =TEMPERO VERDE =VAGEM =LARANJA SUCO,COMUM OU VALÊNCIA 5.037,21
11/04/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 746,39
18/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2357/2024 - NFP nº877692 SÉRIE 221 TIPO P. Francisco Paulo Pereira - 8041 746,39
15/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 2.368,97
15/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 2.366,97
15/05/2024 VALOR INCORRETO. -2.368,97
21/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2357/2024 - REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA nº001/2024 PNAE. NFP nº877696 SÉRIE 221 TIPO P, RELATÓRIOS DE CONTROLE DE ENTREGAS SOB A RESPONSABILIDADE DA NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL. Francisco Paulo Pereira - 8041 2.366,97
13/06/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 458,03
18/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2357/2024 - NFP nº877700 SÉRIE 221 TIPO P. Francisco Paulo Pereira - 8041 458,03
17/07/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 920,01
23/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2357/2024 - REF. NFP nº157592 SÉRIE 223 TIPO P. Francisco Paulo Pereira - 8041 920,01
28/08/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 355,31
05/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2357/2024 - NFP nº157599 SÉRIE 223 TIPO P. Francisco Paulo Pereira - 8041 355,31
09/09/2024 ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONF OF. N°81/2024 EMITIDO PELA SEC MUN DE EDUCAÇÃO -190,50
TOTAL 4.846,71 4.846,71 4.846,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.