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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FRANCISCO PAULO PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2358 Data de lançamento: 01/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PNAE - Educ. Infantil Pré - escola
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
49.25 PNAE - EDUC.INFANTIL PRÉ-ESCOLA.. --------------------------------- EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024)............................ CONTRATO nº087/2024.............. CHAMADA PÚBLICA 001/2024 PNAE.... --------------------------------- =BERGAMOTA COMUM OU POCAN 5,50 270,88
73.87 =BETERRABA 8,00 590,96
44.32 =CHUCHU 7,00 310,24
39.40 =COUVE-FLOR 8,50 334,90
59.10 =MANDIOCA COM CASCA 8,90 525,99
39.40 =MORANGA CABOTIÁ 7,00 275,80
49.25 =MELANCIA 5,00 246,25
123.12 =TEMPERO VERDE 4,50 554,04
19.70 =VAGEM 17,00 334,90
246.25 =LARANJA SUCO,COMUM OU VALÊNCIA 6,00 1.477,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2024 PNAE - EDUC.INFANTIL PRÉ-ESCOLA.. --------------------------------- EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024)............................ CONTRATO nº087/2024.............. CHAMADA PÚBLICA 001/2024 PNAE.... --------------------------------- =BERGAMOTA COMUM OU POCAN =BETERRABA =CHUCHU =COUVE-FLOR =MANDIOCA COM CASCA =MORANGA CABOTIÁ =MELANCIA =TEMPERO VERDE =VAGEM =LARANJA SUCO,COMUM OU VALÊNCIA 4.921,46
11/04/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 658,23
18/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2358/2024 - NFP nº877693 SÉRIE 221 TIPO P. Francisco Paulo Pereira - 8041 658,23
15/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 1.779,91
TOTAL 4.921,46 2.438,14 658,23
SALDO A PAGAR 4.263,23
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.