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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 09:56.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2367 Data de lançamento: 01/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO E REFORMA E PINTURA DO VEICULO IYO 0947. SERVIÇO DE PINTURA DE CAPO 600,00 600,00
1.00 SERVIÇO DE REPARO LATERAL DIREITA 1.700,00 1.700,00
1.00 SERV DE PINTURA E MONTAGEM DE PARACHOUE 500,00 500,00
1.00 ESPELHAMENTO 510,00 510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2024 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO E REFORMA E PINTURA DO VEICULO IYO 0947. SERVIÇO DE PINTURA DE CAPO SERVIÇO DE REPARO LATERAL DIREITA SERV DE PINTURA E MONTAGEM DE PARACHOUE ESPELHAMENTO 3.310,00
11/04/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 3.310,00
16/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2367/2024 JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME - 13319 3.310,00
TOTAL 3.310,00 3.310,00 3.310,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.