Município de O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TELEMEDSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L

Dados do Empenho
Número do empenho: 237 Data de lançamento: 29/01/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS NOS ESFS HARMONIA, CRUZEIRO, E UBS NAVEGANTES ORÇAMENTO 15510 CALIBRAÇÃO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO 348,00 348,00
1.00 ORÇAMENTO 15487 CALIBRAÇÃO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO 112,00 112,00
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 220,00 220,00
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO 115,00 115,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2024 AQUSIÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS NOS ESFS HARMONIA, CRUZEIRO, E UBS NAVEGANTES ORÇAMENTO 15510 CALIBRAÇÃO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO ORÇAMENTO 15487 CALIBRAÇÃO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO 795,00
16/02/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 115,00
16/02/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 332,00
20/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 237/2024 - REF. NFS-e nº2024/42. TELEMEDSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 15080 332,00
20/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 237/2024 - NFS-e nº2024/37. TELEMEDSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 15080 115,00
TOTAL 795,00 447,00 447,00
SALDO A PAGAR 348,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.