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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2381 Data de lançamento: 01/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE EMPRESA BORRACHARIA,LAVAGENS, CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS DE VEÍCULOS E DE MÁQUINAS PESADAS. CONCERTO PNEU GOL 30,00 30,00
1.00 MONTAGEM PNEU RETRO 40,00 40,00
1.00 LAVAGEM RETRO E REBOQUE 250,00 250,00
1.00 LAVAGEM RETRO 250,00 250,00
1.00 LAVAGEM CAMINHÃO ELÉTRICO 250,00 250,00
1.00 LAVAGEM SANDEIRO 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2024 PAGAMENTO DE EMPRESA BORRACHARIA,LAVAGENS, CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS DE VEÍCULOS E DE MÁQUINAS PESADAS. CONCERTO PNEU GOL MONTAGEM PNEU RETRO LAVAGEM RETRO E REBOQUE LAVAGEM RETRO LAVAGEM CAMINHÃO ELÉTRICO LAVAGEM SANDEIRO 860,00
19/04/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 860,00
13/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2381/2024 CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA - 11100 860,00
TOTAL 860,00 860,00 860,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.