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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDINA PUMPMACKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2418 Data de lançamento: 04/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EDINA PUMPMACKER EM VIAGEM A TRABALHO NF 635331 5,00 5,00
1.00 NF 821124 22,00 22,00
1.00 NF 7252 34,50 34,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2024 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EDINA PUMPMACKER EM VIAGEM A TRABALHO NF 635331 NF 821124 NF 7252 61,50
04/04/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 61,50
16/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2418/2024 Edina Pumpmacker - 7934 61,50
TOTAL 61,50 61,50 61,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.