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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 15:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDEMAR MELO SANTANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 246 Data de lançamento: 29/01/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Reaparelhamento da Secretaria do Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 4490.52.47.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DAS CAMARAS DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE REFERENCIA E ADOLESCENTE. ROTEADORES SINGLE BAND N300-WIFI 155,00 155,00
1.00 CONECTOR RJ 45 1,00 1,00
1.00 CAMARA DE SEGURANÇA 2MP-WIFI 370,00 370,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2024 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DAS CAMARAS DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE REFERENCIA E ADOLESCENTE. ROTEADORES SINGLE BAND N300-WIFI CONECTOR RJ 45 CAMARA DE SEGURANÇA 2MP-WIFI 526,00
14/02/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 526,00
15/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 246/2024 EDEMAR MELO SANTANA - 11597 526,00
TOTAL 526,00 526,00 526,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.