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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 01:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GETULIO DA SILVA FERREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 249 Data de lançamento: 29/01/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Assistencia Social a População Carente
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS 3X4 EM CARTELAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDAMENTE CADASTRADAS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREVISTO NA LEI MUCIPAL 2.340 DE 31/10/2017. CARTELAS DE FOTO 3X4 40,00 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2024 AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS 3X4 EM CARTELAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDAMENTE CADASTRADAS JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREVISTO NA LEI MUCIPAL 2.340 DE 31/10/2017. CARTELAS DE FOTO 3X4 8.000,00
05/02/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.680,00
09/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 249/2024 - REF.NFS-e nº5, AUTORIZAÇÕES EMITIDAS PELA SEC.TRAB.AÇÃO SOCIAL,ANEXO. GETULIO DA SILVA FERREIRA - 12592 1.680,00
12/03/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 1.000,00
14/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO REF NFE N/6/2024- PAGAMENTO PARCIAL REF AQUISIÇÃO DE 25 CARTELAS DE FOTOS 3X4 PAGTO. REF. EMPENHO 249/2024 - REF. MARÇO/2024 GETULIO DA SILVA FERREIRA - 12592 1.000,00
03/04/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.400,00
16/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 249/2024 - NFS-e nº7. GETULIO DA SILVA FERREIRA - 12592 1.400,00
10/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 800,00
TOTAL 8.000,00 4.880,00 4.080,00
SALDO A PAGAR 3.920,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.