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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNA DA SILVA SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 250 Data de lançamento: 29/01/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PARA A FUNCIONÁRIA BRUNA DA SILVA SANTOS, A QUAL ESTEVE EM CURSO SOBRE O SEMINÁRIO REGIONAL A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA SAÚDE MENTAL E O VOLUNTARIADO NA CIDADE DE IJUI/RS NO DIA 30/11/2023..... --------------------------------- -REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE IJUI/RS NO DIA 30/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°24584 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 08.713.864/0001.62 26,75 26,75
1.00 -REFEIÇÃO LANCHE DA TARDE NA CIDADE DE IJUI/RS NO DIA 30/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°440673 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 22.114.398/0001-20 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2024 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PARA A FUNCIONÁRIA BRUNA DA SILVA SANTOS, A QUAL ESTEVE EM CURSO SOBRE O SEMINÁRIO REGIONAL A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA SAÚDE MENTAL E O VOLUNTARIADO NA CIDADE DE IJUI/RS NO DIA 30/11/2023..... --------------------------------- -REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE IJUI/RS NO DIA 30/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°24584 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 08.713.864/0001.62 -REFEIÇÃO LANCHE DA TARDE NA CIDADE DE IJUI/RS NO DIA 30/11/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°440673 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 22.114.398/0001-20 46,75
29/01/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 46,75
06/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 250/2024 Bruna da Silva Santos - 13657 46,75
TOTAL 46,75 46,75 46,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.