Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DROGARIA JACUI MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2518 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA OS QUAIS SÃO DE EXTREMA NECESSIDADE.
MASACOL MMX 1200MG |
407,97 |
407,97 |
5.00 |
FERROPURUM INGETAVEL |
16,49 |
82,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2024 |
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA OS QUAIS SÃO DE EXTREMA NECESSIDADE.
MASACOL MMX 1200MG FERROPURUM INGETAVEL |
490,42 |
|
|
29/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
490,42 |
|
TOTAL |
490,42 |
490,42 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
490,42 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.