Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2522 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
PAGAMENTO DE 10M DE AREIA MÉDIA LAVADA,UTILIZADA PARA PRACINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DARCI TEODORO SAMPAIO.
ARREIA MÉDIA LAVADA |
199,00 |
1.990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2024 |
PAGAMENTO DE 10M DE AREIA MÉDIA LAVADA,UTILIZADA PARA PRACINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DARCI TEODORO SAMPAIO.
ARREIA MÉDIA LAVADA |
1.990,00 |
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14/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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1.990,00 |
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14/06/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2522/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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23,88 |
11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2522/2024
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 |
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1.966,12 |
TOTAL |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
14/06/2024 |
23,88 |
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Lançada |
TOTAL |
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23,88 |
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