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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OSIEL SOUZA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2535 Data de lançamento: 15/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA ANTE SALA DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. READECUÇÃO DE DIVISORIAS NA ATE SALA DE ATENDIMENTO 570CM X 300CM 1.350,00 1.350,00
1.00 READEQUAÇÃO DE DIVISORIA COM GUICGHE PARA ATENDIMENTO COM VIDRO 130X90 1.320,00 1.320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2024 AQUISIÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA ANTE SALA DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. READECUÇÃO DE DIVISORIAS NA ATE SALA DE ATENDIMENTO 570CM X 300CM READEQUAÇÃO DE DIVISORIA COM GUICGHE PARA ATENDIMENTO COM VIDRO 130X90 2.670,00
22/04/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.670,00
13/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2535/2024 OSIEL SOUZA COSTA - 8468 2.670,00
TOTAL 2.670,00 2.670,00 2.670,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.