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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 15:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLEIA GORETE DALMOLIN KONRAD

Dados do Empenho
Número do empenho: 254 Data de lançamento: 29/01/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Cultura, Biblioteca e Museu
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
35.00 AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA A BANDA MUNICIPAL RESINA BERNHARD MALHA ABRIGO 45,00 1.575,00
23.00 GALÃO DOURADO 6,90 158,70
6.00 CARRETEIS DE LINHA 4,25 25,50
8.00 ELASTICO 3,90 31,20
70.00 BOTÕES 1,00 70,00
11.00 TECIDO FAILETE 12,90 141,90
2.00 FRANJA DOURADA 7,90 15,80
1.00 PEÇA DE CORDÃO DOURADO 48,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2024 AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA A BANDA MUNICIPAL RESINA BERNHARD MALHA ABRIGO GALÃO DOURADO CARRETEIS DE LINHA ELASTICO BOTÕES TECIDO FAILETE FRANJA DOURADA PEÇA DE CORDÃO DOURADO 2.066,10
05/02/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 2.066,10
15/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 254/2024 CLEIA GORETE DALMOLIN KONRAD - 11478 2.066,10
TOTAL 2.066,10 2.066,10 2.066,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.