Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: REJANE MARCHIORETTO RIBEIRO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
257 |
Data de lançamento: |
29/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO FINAL DO ANO LETIVO DE 2023 |
1.850,00 |
1.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO FINAL DO ANO LETIVO DE 2023 |
1.850,00 |
|
|
04/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
1.850,00 |
|
09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 257/2024
REJANE MARCHIORETTO RIBEIRO - 15767 |
|
|
1.850,00 |
TOTAL |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.