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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LODETE PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2579 Data de lançamento: 17/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA AÇOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA ELIMINAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE. MACACÃO DE SEGURANÇA STEELFLEX STF VPMC 76600 29,90 1.196,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2024 AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA AÇOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA ELIMINAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE. MACACÃO DE SEGURANÇA STEELFLEX STF VPMC 76600 1.196,00
29/04/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.196,00
09/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2579/2024 LODETE PEREIRA - 16110 1.196,00
TOTAL 1.196,00 1.196,00 1.196,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.