Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2630 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 04/2024 |
0,00 |
17.328,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2024 |
Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 04/2024 |
17.328,00 |
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22/04/2024 |
Liquidação Vale alimentação- PAT comp.abril/2024 |
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17.328,00 |
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10/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2630/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.328,00 |
TOTAL |
17.328,00 |
17.328,00 |
17.328,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.