Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2682 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos da Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAS PARA REPAROS NOS CENTRO ADMINISTRATIVO
DESINGRIPANTE SPRAY |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
CIMENTO 50KG |
47,90 |
47,90 |
1.00 |
ESPUMA ESPANSIVA 500ML |
40,90 |
40,90 |
1.00 |
PORTA INTERNA MADEIRA |
317,00 |
317,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2024 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAS PARA REPAROS NOS CENTRO ADMINISTRATIVO
DESINGRIPANTE SPRAY CIMENTO 50KG ESPUMA ESPANSIVA 500ML PORTA INTERNA MADEIRA |
415,80 |
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15/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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415,80 |
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15/05/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2682/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME |
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4,99 |
21/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2682/2024
FABIANO BERTOLIN ME - 3701 |
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410,81 |
TOTAL |
415,80 |
415,80 |
415,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
15/05/2024 |
4,99 |
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Lançada |
TOTAL |
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4,99 |
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