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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VILMAR MULLER AUTO PEÇAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2683 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SEC DE OBRAS. GALÃO DESENGRAXANTE 20L 80,00 80,00
1.00 OLEO 10W 30 20L 590,00 590,00
2.00 OLEO 68 LUBRAX 20L 390,00 780,00
1.00 OLEO 15W40 20L 390,00 390,00
1.00 METASSIL 20 L 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SEC DE OBRAS. GALÃO DESENGRAXANTE 20L OLEO 10W 30 20L OLEO 68 LUBRAX 20L OLEO 15W40 20L METASSIL 20 L 1.920,00
06/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 1.920,00
22/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2683/2024 VILMAR MULLER AUTO PEÇAS - 4075 1.920,00
TOTAL 1.920,00 1.920,00 1.920,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.