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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2707 Data de lançamento: 24/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DA ESCOLA EMEI LORIEN BRESCANSIN FECHADURA CILINDRO EXTERNA 117,80 589,00
2.00 TUBO SOLDAVEL 20MMX30M 3,40 6,80
6.00 JOELHO SOLDAVEL 0,40 2,40
30.00 REBITE ALUMINIO 0,20 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2024 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DA ESCOLA EMEI LORIEN BRESCANSIN FECHADURA CILINDRO EXTERNA TUBO SOLDAVEL 20MMX30M JOELHO SOLDAVEL REBITE ALUMINIO 604,20
06/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 604,20
14/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2707/2024 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 604,20
TOTAL 604,20 604,20 604,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.