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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2777 Data de lançamento: 25/04/2024
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL REF. Folha abril 2024 0,00 4.905,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2024 INSS PARTE PATRONAL REF. Folha abril 2024 4.905,72
25/04/2024 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL/2024 4.905,72
25/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores 310,20
17/05/2024 Pagamento de Empenho 2777/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.595,52
TOTAL 4.905,72 4.905,72 4.905,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 25/04/2024 310,20 Lançada
TOTAL   310,20