| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 2849 | Data de lançamento: | 25/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.03.01.00 - FÉRIAS INDENIZADAS NA RESCISÃO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS Folha abril 2024 | 0,00 | 3.495,39 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | FÉRIAS INDENIZADAS Folha abril 2024 | 3.495,39 | ||
| 25/04/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.ABRIL/2024 | 3.495,39 | ||
| 29/04/2024 | Pagamento de Empenho 2849/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.495,39 | ||
| TOTAL | 3.495,39 | 3.495,39 | 3.495,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||