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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2995 Data de lançamento: 26/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 AQUSIÇÃO DE LEVAGEM DE VEICULOS QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DEVIDO AO ACUMULO DE BARRO EM DIAS DE CHUVA. LAVAGEM COMPLETA MICRO ONIBUS 100,00 900,00
4.00 LAVAGEM COMPLETA GOL IXD 9382 50,00 200,00
1.00 LAVAGEM COMPETA ONIBUS IUU 5323 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2024 AQUSIÇÃO DE LEVAGEM DE VEICULOS QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DEVIDO AO ACUMULO DE BARRO EM DIAS DE CHUVA. LAVAGEM COMPLETA MICRO ONIBUS LAVAGEM COMPLETA GOL IXD 9382 LAVAGEM COMPETA ONIBUS IUU 5323 1.250,00
10/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 1.250,00
14/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2995/2024 LUIZ AMARO MATHIAS - 8299 1.250,00
TOTAL 1.250,00 1.250,00 1.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.