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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3000 Data de lançamento: 26/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA PARA PEQUENAS MANUTEÇÕES EM VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO. CONEXÃO 12X16 80,00 160,00
10.00 DISCO DE CORTE 4 1/2 6,00 60,00
1.00 DISCO DE DESBASTE 4 1/2 12,00 12,00
1.00 FLEXIVEL FREIO MICRO C/ REDUÇÃO 140,00 140,00
1.00 PARAFUSO SOBERBO 6,3 12,00 12,00
4.00 PORCA S/B NF DUPLA 5,00 20,00
1.00 PARAFUSO 10X100 6,00 6,00
1.00 PORCA 10MM 2,00 2,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2024 AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA PARA PEQUENAS MANUTEÇÕES EM VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO. CONEXÃO 12X16 DISCO DE CORTE 4 1/2 DISCO DE DESBASTE 4 1/2 FLEXIVEL FREIO MICRO C/ REDUÇÃO PARAFUSO SOBERBO 6,3 PORCA S/B NF DUPLA PARAFUSO 10X100 PORCA 10MM 412,00
29/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 412,00
TOTAL 412,00 412,00 0,00
SALDO A PAGAR 412,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.