Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GLAUCIA MELLO FARIAS MOTTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3006 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Cultura, Biblioteca e Museu |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS SERVIDORA GLAUCIA DE MELLO F. MOTA, REFERENTE AO DIA 25/03/2024, FORMAÇÃO CARAVANA DA CULTURA.
NF 000083827 |
48,50 |
48,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2024 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS SERVIDORA GLAUCIA DE MELLO F. MOTA, REFERENTE AO DIA 25/03/2024, FORMAÇÃO CARAVANA DA CULTURA.
NF 000083827 |
48,50 |
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29/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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48,50 |
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22/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3006/2024
GLAUCIA MELLO FARIAS MOTTA - 16151 |
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48,50 |
TOTAL |
48,50 |
48,50 |
48,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.