Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3039 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura |
Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
36 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE TAXA ADM.AO CIEE CONVÊNIO nº965357. REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS,CONFORME PROCESSO nº680/2023,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023,CONTRATO nº237/2023.......................
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=PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2024 CONFORME FOLHA DE EFETIVIDADES nº28364822. |
3.959,37 |
3.959,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2024 |
PAGAMENTO DE TAXA ADM.AO CIEE CONVÊNIO nº965357. REFERENTE A CUSTOS OPERACIONAIS,CONFORME PROCESSO nº680/2023,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023,CONTRATO nº237/2023.......................
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=PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2024 CONFORME FOLHA DE EFETIVIDADES nº28364822. |
3.959,37 |
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29/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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3.959,37 |
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06/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3039/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.959,37 |
TOTAL |
3.959,37 |
3.959,37 |
3.959,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.