Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2024 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2024 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3082541112.................... - 3085420912.................... - 3085419503.................... - 3082442230.................... |
1.758,15 |
|
|
30/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
676,64 |
|
30/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
100,47 |
|
30/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
356,06 |
|
30/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
624,98 |
|
30/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3071/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
7,63 |
30/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3071/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
1,09 |
30/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3071/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
4,01 |
30/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3071/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
7,01 |
09/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.3085419503 VENC 10/06/2024
PAGTO. REF. EMPENHO 3071/2024 - REF. ABRIL/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
|
|
352,05 |
09/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.3082442230 VENC 13/05/2024
PAGTO. REF. EMPENHO 3071/2024 - REF. ABRIL/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
|
|
617,97 |
09/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.3085420912 VENC 13/05/2024
PAGTO. REF. EMPENHO 3071/2024 - REF. ABRIL/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
|
|
99,38 |
09/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.3082541112 VENC 13/05/2024
PAGTO. REF. EMPENHO 3071/2024 - REF. ABRIL/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
|
|
669,01 |
TOTAL |
1.758,15 |
1.758,15 |
1.758,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.