Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2024 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3082541112.................... - 3085420912.................... - 3085419503.................... - 3082442230.................... |
1.758,15 |
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| 30/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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676,64 |
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| 30/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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100,47 |
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| 30/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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356,06 |
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| 30/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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624,98 |
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| 30/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3071/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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7,63 |
| 30/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3071/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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1,09 |
| 30/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3071/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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|
4,01 |
| 30/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3071/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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7,01 |
| 09/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.3085419503 VENC 10/06/2024
PAGTO. REF. EMPENHO 3071/2024 - REF. ABRIL/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
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352,05 |
| 09/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.3082442230 VENC 13/05/2024
PAGTO. REF. EMPENHO 3071/2024 - REF. ABRIL/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
|
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617,97 |
| 09/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.3085420912 VENC 13/05/2024
PAGTO. REF. EMPENHO 3071/2024 - REF. ABRIL/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
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99,38 |
| 09/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.3082541112 VENC 13/05/2024
PAGTO. REF. EMPENHO 3071/2024 - REF. ABRIL/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
|
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669,01 |
| TOTAL |
1.758,15 |
1.758,15 |
1.758,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |