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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CRISTIANO AUGUSTO MUNDT

Dados do Empenho
Número do empenho: 3082 Data de lançamento: 30/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Cultura, Biblioteca e Museu
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 28 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR REGENTE DE BANDA MARCIAL PARA CONTINUIDADE DO PROJETO DA BANDA MUNICIPAL DESENVOLVIDO NA E.M.E.F.SIEGFRIED HEUSER........................... CONTRATO nº160/2024 COM VIGÊNCIA DE 01/04 a 31/12/2024............ DISPENSA DE LICITAÇÃO nº028/2024. 1.800,00 16.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2024 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR REGENTE DE BANDA MARCIAL PARA CONTINUIDADE DO PROJETO DA BANDA MUNICIPAL DESENVOLVIDO NA E.M.E.F.SIEGFRIED HEUSER........................... CONTRATO nº160/2024 COM VIGÊNCIA DE 01/04 a 31/12/2024............ DISPENSA DE LICITAÇÃO nº028/2024. 16.200,00
10/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 1.800,00
13/06/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 1.800,00
13/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3082/2024 - REF. ABRIL/2024, NFS-e nº14. CRISTIANO AUGUSTO MUNDT - 16622 1.800,00
25/06/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 1.800,00
12/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3082/2024 - REF.MAIO/2024, NFS-e nº15. CRISTIANO AUGUSTO MUNDT - 16622 1.800,00
12/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3082/2024 - REF. JUNHO/2024, NFS-e nº16 CRISTIANO AUGUSTO MUNDT - 16622 1.800,00
29/07/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 1.800,00
13/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3082/2024 - REF. JULHO/2024, NFS-e nº17. CRISTIANO AUGUSTO MUNDT - 16622 1.800,00
30/08/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 1.800,00
11/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3082/2024 - REF. AGOSTO/2024, NFS-e nº19. CRISTIANO AUGUSTO MUNDT - 16622 1.800,00
26/09/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 1.800,00
11/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3082/2024 - REF. SETEMBRO/2024, NFS-e nº22. CRISTIANO AUGUSTO MUNDT - 16622 1.800,00
25/10/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 1.800,00
12/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3082/2024 - REF. OUTUBRO/2024, NFS-e nº24. CRISTIANO AUGUSTO MUNDT - 16622 1.800,00
06/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. 1.800,00
10/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3082/2024 - REF. NOVEMBRO/2024, NFS-e nº28. CRISTIANO AUGUSTO MUNDT - 16622 1.800,00
13/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024. 1.800,00
TOTAL 16.200,00 16.200,00 14.400,00
SALDO A PAGAR 1.800,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.