Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
Número do empenho: | 3126 | Data de lançamento: | 07/05/2024 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
Unidade: | HOSPITAL | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.CONTRATO nº251/2023.PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023. --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE ÀS DESPESA COM SALÁRIOS, E | 132.682,82 | 132.682,82 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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07/05/2024 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.CONTRATO nº251/2023.PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023. --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE ÀS DESPESA COM SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS MÉDICOS, ANTECIPAÇÃO DE LUCRO E DIVIDENDOS DA EMPRESA,QUE EQUIVALE A 69,80% DO VALOR DO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE ABRIL/2024,CONFORME RELATÓRIOS APRESENTADOS E DEVIDAMENTE FISCALIZADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. --------------------------------- =QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO, ANEXO A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº810/2023.............. | 132.682,82 | ||
09/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 132.682,82 | ||
09/05/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3126/2024, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA | 6.409,51 | ||
10/05/2024 | Pagamento de Empenho 3126/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 126.273,31 | ||
TOTAL | 132.682,82 | 132.682,82 | 132.682,82 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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ISS - LIVRE | 09/05/2024 | 6.409,51 | Lançada | |
TOTAL | 6.409,51 |