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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 14:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FAMURS FED DAS ASS DE MUN DO R G SUL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3131 Data de lançamento: 07/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FAMURS,A SER LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO nº919/2024....................... --------------------------------- =CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2024..................... --------------------------------- 1.739,05 1.739,05
11.00 =CONTRIBUIÇÃO DOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2024........ 1.819,39 20.013,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2024 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FAMURS,A SER LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO nº919/2024....................... --------------------------------- =CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2024..................... --------------------------------- =CONTRIBUIÇÃO DOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2024........ 21.752,34
07/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 1.739,05
07/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 1.819,39
07/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 1.819,39
07/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 1.819,39
07/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3131/2024 - REF.JANEIRO/2024,CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 02/01/2024. FAMURS FED DAS ASS DE MUN DO R G SUL - 9457 1.739,05
07/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3131/2024 - REF.FEVEREIRO/2024,CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 05/02/2024. FAMURS FED DAS ASS DE MUN DO R G SUL - 9457 1.819,39
07/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3131/2024 - REF.MARÇO/2024,CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 04/03/2024. FAMURS FED DAS ASS DE MUN DO R G SUL - 9457 1.819,39
07/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3131/2024 - REF.ABRIL/2024,CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 01/04/2024. FAMURS FED DAS ASS DE MUN DO R G SUL - 9457 1.819,39
24/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 1.819,39
27/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3131/2024 - REF. MAIO/2024, CONTRIBUIÇÃO A FAMURS LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DA QUOTAS DE RETORNO DO ICM, NO DIA 06/05/2024. FAMURS FED DAS ASS DE MUN DO R G SUL - 9457 1.819,39
06/06/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 1.819,39
11/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3131/2024 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMURS, COMPETÊNCIA JUNHO/2024. FAMURS FED DAS ASS DE MUN DO R G SUL - 9457 1.819,39
TOTAL 21.752,34 10.836,00 10.836,00
SALDO A PAGAR 10.916,34
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.