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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3137 Data de lançamento: 07/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORMA EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CIDADES VIZINHAS DEVIDO AO VEICULO DO MUNICIPIO ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS MECANICOS SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA (03/04/2024) 788,00 788,00
1.00 SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA (19/04/2024) 764,00 764,00
1.00 SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA (16/04/2024) 756,00 756,00
1.00 SALTO DO JACUI X IJUI (02/04/2024) 1.080,00 1.080,00
1.00 SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA (05/04/2024) 800,00 800,00
1.00 SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA (18/04/2024) 764,00 764,00
1.00 SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA (05/04/2024) 800,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORMA EMERGENCIAL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CIDADES VIZINHAS DEVIDO AO VEICULO DO MUNICIPIO ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS MECANICOS SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA (03/04/2024) SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA (19/04/2024) SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA (16/04/2024) SALTO DO JACUI X IJUI (02/04/2024) SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA (05/04/2024) SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA (18/04/2024) SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA (05/04/2024) 5.752,00
10/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 5.752,00
14/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3137/2024 LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904 5.752,00
TOTAL 5.752,00 5.752,00 5.752,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.