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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF

Dados do Empenho
Número do empenho: 3214 Data de lançamento: 10/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO AMBULANCIA IZG 7306 DEVIDO A GRANDES KILOMETRAGEM PERCORRIDO PELO VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES DO ESTADO ROLAMENTO SEMI EIXO 130,00 260,00
2.00 BIELETA 85,00 170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2024 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O VEICULO AMBULANCIA IZG 7306 DEVIDO A GRANDES KILOMETRAGEM PERCORRIDO PELO VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES DO ESTADO ROLAMENTO SEMI EIXO BIELETA 430,00
19/06/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 430,00
25/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3214/2024 EDERSON DERLI GRAEFF - 16078 430,00
TOTAL 430,00 430,00 430,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.