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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3223 Data de lançamento: 10/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE FORT EMERG. PROCAD SUAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTEÇÃO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO GOL IT 6J61 SERVIÇO DE AR CONDICIONADO E LIMPEZA DE RADIADOR 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2024 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTEÇÃO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO GOL IT 6J61 SERVIÇO DE AR CONDICIONADO E LIMPEZA DE RADIADOR 180,00
29/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 180,00
06/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3223/2024 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.