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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 16:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3254 Data de lançamento: 14/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇOES PREVENTIVAS E SEGURANÇA NO TRANSPORTE DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. ONIBUS ISB 7372 PARAFUSO RODA 27X100 45,00 180,00
2.00 JG DE LONA FREIO 215,00 430,00
2.00 TAMBOR DE FREIO 620,00 1.240,00
100.00 REBITE DE LONA 0,50 50,00
1.00 COLA 3M 17,00 17,00
1.00 BOMBA D'GUA 320,00 320,00
1.00 FILTRO PSL 962 80,00 80,00
1.00 BOMBA PD142 390,00 390,00
1.00 CILINDRO MESTRE 293,00 293,00
2.00 RETENTOR DE RODA 7375 125,00 250,00
4.00 COLA SILICONE PRETA 15,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2024 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇOES PREVENTIVAS E SEGURANÇA NO TRANSPORTE DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. ONIBUS ISB 7372 PARAFUSO RODA 27X100 JG DE LONA FREIO TAMBOR DE FREIO REBITE DE LONA COLA 3M BOMBA D'GUA FILTRO PSL 962 BOMBA PD142 CILINDRO MESTRE RETENTOR DE RODA 7375 COLA SILICONE PRETA 3.310,00
16/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 3.310,00
21/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3254/2024 DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - 14588 3.310,00
TOTAL 3.310,00 3.310,00 3.310,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.