Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3267 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO COMPLEMENTAR REF A SUSPENSÃO DA DESONERAÇÃO DA FOLHA .................................INSS PARTE PATRONAL COMP.ABRIL/2024.................. |
0,00 |
1.614,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2024 |
EMPENHO COMPLEMENTAR REF A SUSPENSÃO DA DESONERAÇÃO DA FOLHA .................................INSS PARTE PATRONAL COMP.ABRIL/2024.................. |
1.614,94 |
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16/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.614,94 |
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17/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3267/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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634,92 |
17/05/2024 |
valor empenhado a maior |
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-980,02 |
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17/05/2024 |
valor empanhado a maior |
-980,02 |
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TOTAL |
634,92 |
634,92 |
634,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.