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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3269 Data de lançamento: 16/05/2024
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO COMPLEMENTAR REF A SUSPENSÃO DA DESONERAÇÃO DA FOLHA .................................INSS PARTE PATRONAL COMP.ABRIL/2024.................. 0,00 6.821,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2024 EMPENHO COMPLEMENTAR REF A SUSPENSÃO DA DESONERAÇÃO DA FOLHA .................................INSS PARTE PATRONAL COMP.ABRIL/2024.................. 6.821,13
16/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 6.821,13
17/05/2024 Pagamento de Empenho 3269/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.821,13
TOTAL 6.821,13 6.821,13 6.821,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.