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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3308 Data de lançamento: 16/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE FORMA URGENTE DE MATERIAIS ELETRICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS DEVIDO AS INTERPERIES DO TEMPO. LAMPADA LED BULBO 30W E27 20,92 2.092,00
50.00 RELÉ FOTOELETRICO 31,86 1.593,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2024 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE FORMA URGENTE DE MATERIAIS ELETRICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS DEVIDO AS INTERPERIES DO TEMPO. LAMPADA LED BULBO 30W E27 RELÉ FOTOELETRICO 3.685,00
29/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 3.685,00
06/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3308/2024 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 3.685,00
TOTAL 3.685,00 3.685,00 3.685,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.