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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: KELLI DE FATIMA DE LIMA SEVERO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3321 Data de lançamento: 17/05/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMETAÇÃO DA SERVIDORA KELLI DE LIMA SEVERO EM VIAGEM A TRABALHO NF16033 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2024 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMETAÇÃO DA SERVIDORA KELLI DE LIMA SEVERO EM VIAGEM A TRABALHO NF16033 50,00
17/05/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 50,00
23/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3321/2024 KELLI DE FATIMA DE LIMA SEVERO - 13758 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.